تأثير ممارسة سياسات الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية على الأداء المؤسسي من وجهة نظر موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية

العناوين الأخرى

The impact of the control units’ practice of their policies in government units on institutional performance from the point of view of the administrative and financial oversight bureau

مقدم أطروحة جامعية

أبو بهاء، هاني مصطفى خالد

مشرف أطروحة جامعية

جعفر، يونس إبراهيم أحمد

الجامعة

جامعة القدس المفتوحة

الكلية

كلية الدراسات العليا

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2022

الملخص العربي

يهدف الباحث في هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير ممارسة سياسات الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية من وجهة نظر موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته لمجتمع الدراسة والمتمثل في موظفي ديوان الرقابة المالية، وقد أجريت هذه الدراسة بطريقة المسح الشامل لمجتمع الدراسة، وقام الباحث بإعداد استبانة بالاستعانة بالدراسات السابقة وتم تطويرها وإخراجها بشكل مناسب يلائم هدف الدراسة، والتي تناولت سبع محاور تتعلق بمتغيرات الدراسة وبلغ مجموع مفرداتها (45) ليتم توزيعها على مجتمع الدراسة البالغ عددهم (101) وهي كافة مفردات مجتمع الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات ومن أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة أن هناك تأثير لممارسة سياسات الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية على الأداء المؤسسي بدرجات متوسطة في المجالات الفرعية والمقياس ككل، حيث جاء المتوسط الحسابي للمقياس ككل (3.16) بوزن نسبي (63.2%) وبدرجة متوسطة، وأن من أبرز التوصيات التي توصل إليها الباحث تحديث الإطار القانوني لسياسات الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية وربطها فنيا مع ديوان الرقابة الإدارية والمالية لما يفضي من فائدة ومصلحة عامة من خلال توحيد منهجية العمل وفقا للمبادئ المهنية والمعايير الدولية الرقابية.

الملخص الإنجليزي

The objective of the researcher in this study is to identify the impact of the practice of internal control policies in government units from the point of view of the staff of the Office of Financial and Administrative Oversight.

The study community, and the researcher prepared a questionnaire using previous studies in its preparation and development that dealt with seven axes related to the variables of the study, and the total of its vocabulary reached (45) to be distributed to the study population of (101), which are all the vocabulary of the study community, and the study concluded to a group Among the conclusions and recommendations , and one of the most important conclusions he reached is that the impact of the practice of internal control policies in government units on institutional performance came to medium degrees in the sub-domains and the scale as a whole, where the arithmetic average of the scale as a whole came (3.16) with a relative weight (63.2%) and a medium degree.

And one of the most prominent recommendations reached is to update the legal framework of the control units in ministries and government institutions and to link them technically with the Administrative and Financial Oversight Bureau due to the It leads to benefit and public interest by unifying the work methodology in accordance with professional principles and international control standards.

التخصصات الرئيسية

الإدارة العامة

عدد الصفحات

107

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

الفصل الأول: الدراسة ومشكلتها.

الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة.

الفصل الثالث: المنهج والإجراءات.

الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتها.

الفصل الخامس: النتائج والتوصيات.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

أبو بهاء، هاني مصطفى خالد. (2022). تأثير ممارسة سياسات الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية على الأداء المؤسسي من وجهة نظر موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية. (أطروحة ماجستير). جامعة القدس المفتوحة, فلسطين (الضفة الغربية)
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1552755

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

أبو بهاء، هاني مصطفى خالد. تأثير ممارسة سياسات الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية على الأداء المؤسسي من وجهة نظر موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية. (أطروحة ماجستير). جامعة القدس المفتوحة. (2022).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1552755

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

أبو بهاء، هاني مصطفى خالد. (2022). تأثير ممارسة سياسات الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية على الأداء المؤسسي من وجهة نظر موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية. (أطروحة ماجستير). جامعة القدس المفتوحة, فلسطين (الضفة الغربية)
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1552755

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1552755